岗位职责:
1、依据管理要求,开展内部控制及风险管理体系建设,并确保相关内部控制得到有效施行;;
2、根据上市公司监管要求和公司内部管理需求,组织开展年度内部控制测试(包括IT信息系统相关内部控制有效性测试)与自评价工作,确保内控合规;
3、根据上市监管要求,加强各子公司内部控制监督管理,推进完善集团管理职能(包括IT信息系统管控)在各级子公司(含全资子公司、控股子公司)的落地实施;
4、依据年度审计计划,组织开展审计工作并确保审计中发现的重大内控缺陷得到有效整改,为管理决策提供支持;
5、审计项目开展过程中,就具体审计计划、案件线索移送、联合审计、审计/调查报告与COC开展反舞弊协作;
6、领导交办的其他工作;
岗位要求:
1、5-8年以上相关经验,具有全面的审计和财会专业知识,熟悉财务、审计流程;
2、有过制造业相关内部审计工作经验;
3、熟悉工程管理基本业务流程及管理流程;
4、具有会计师或审计师中级以上职称,注册会计师、国际注册内部审计师、国际注册风险管理师、美国注册反舞弊师等职业资格者优先
5、大学英语6级以上;
6、熟悉商品套保业务、外汇套保业务者优先;